需要繳納的增值稅28萬乘以5% 第四欄和第六欄填寫28萬 25萬在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表,最后一行。
老師,小規(guī)模這個(gè)月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因?yàn)榧径葲]超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
小規(guī)模,本月開具3%普票25萬,5%普票10萬,請(qǐng)問,本月應(yīng)交增值稅是多少?分別填在哪個(gè)欄次?
這個(gè)45萬包括免稅的銷售額嗎?如果本月開具免稅普票25萬,5%普票28萬,本月應(yīng)繳納增值稅多少?分別填在哪一欄
這個(gè)45萬包括免稅的銷售額嗎?如果本月開具免稅普票25萬,5%普票28萬,本月應(yīng)繳納增值稅多少?分別填在哪一欄
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開發(fā)票需要什么經(jīng)營(yíng)范圍才能開
老師,請(qǐng)問我司是一般納稅人,請(qǐng)問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬
老師,公司用小企業(yè)準(zhǔn)則,第一季度累計(jì)利潤(rùn)174809.39元,沒有交所得稅,第二季度累計(jì)利潤(rùn)533363.79元,彌補(bǔ)虧損503377.74元,交了1499.3元企業(yè)所得稅,第三季度累計(jì)利潤(rùn)933158.77元,該交多少企業(yè)所得稅呢?應(yīng)納稅所得額是933158.77-彌補(bǔ)虧損503377.74的金額嗎
老師,網(wǎng)上預(yù)約去稅務(wù)局退社保費(fèi),可以其他人帶上身份證去吧
我是一個(gè)廣告公司,那我的貨車在市區(qū)跑來跑去拉公司物資,那這個(gè)是作什么費(fèi)用?是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是記要差旅費(fèi)?
空調(diào)報(bào)廢了,如果報(bào)廢獲得的收入,需要交什么稅嗎,除了做固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司是建筑行業(yè),施工合同原本金額30多萬,里面寫了政府幫扶水泥10萬,村集體自籌資金10萬,送審金額30多萬,請(qǐng)問站在稅局角度是不是按30萬確認(rèn)收入?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,免稅收入30萬,正常收入2萬,能享受一個(gè)季度30萬的免稅政策嗎,