你好,稅額全年,也就是1922.77 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模這個(gè)月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因?yàn)榧径葲]超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
小規(guī)模2022年4-12月使用3%稅率的現(xiàn)在免增值稅。那么第四季度開票為免稅普票150萬。月額度45萬的;超過額度了 這樣需要繳納增值稅嗎?
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過45萬,增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請問那要是超過45萬,怎么繳納增值稅的呀?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人開了專票,就要繳納增值稅嗎 季度沒有超過45萬免征增值稅呀
你好,總公司是一般納稅人,我們開設(shè)一個(gè)分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購買的蔬菜能計(jì)算抵扣嗎?
想問一下,報(bào)工資,每個(gè)月有5千免稅額度嘛,有的幾家報(bào)就會補(bǔ)個(gè)稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報(bào),也只能選擇一家減免個(gè)稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時(shí)候,是平時(shí)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。
我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。匯算清繳,填表顯示這個(gè),怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計(jì)證是嗎
計(jì)委一般查賬都查哪些內(nèi)容
年度企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)清理之后要做怎么處理
老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費(fèi)用,記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里
我今年有2個(gè)季度都有增值稅減免,但是都忘記寫分錄了,減免分錄可以補(bǔ)在這個(gè)季度嗎
你好,可以補(bǔ)在這個(gè)月的
這個(gè)增值稅減免分錄記賬憑證要附什么憑證
增值稅減免不用附原始憑證,可以憑納稅申報(bào)表做記賬憑證