您好,這個(gè)是可以開紅字發(fā)票的
發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是,發(fā)票信息錯(cuò)誤了。要怎么辦???紅字對(duì)沖,是銷售方開還是購(gòu)買方開??
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)類目怎么辦,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)類目怎么辦,假如購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了,還可以要回嗎?
進(jìn)項(xiàng)上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月要沖紅,購(gòu)買方已抵扣,但是發(fā)票清單上有16行,開紅字發(fā)票開不下怎么辦
我問一下 就是我發(fā)票開錯(cuò)大類了 ,已經(jīng)過了三個(gè)月 要怎么辦
上個(gè)月的抵扣票發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,無(wú)法抵扣,我的銷售票已經(jīng)開出去了,金額太大,怎么辦?
國(guó)有資產(chǎn)總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù),
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來(lái)不想退單問題2023年利潤(rùn)也是虧損2024年也是虧損利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個(gè)人賬戶,說要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時(shí)間有同事說是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號(hào)之前扣社保
假如對(duì)方已經(jīng)抵扣了,這個(gè)發(fā)票還需要要回嗎?
需要啊,當(dāng)然是需要的了
購(gòu)買方開紅字申請(qǐng)表,我這邊在開負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)沖就可以了嗎?然后重新給購(gòu)買方開具發(fā)票
您好,這個(gè)是可以的,可以
客戶已經(jīng)抵扣,這個(gè)抵扣聯(lián)要回來(lái)作廢處理嗎?一定要拿回來(lái)抵扣聯(lián)才能才紅字負(fù)數(shù)對(duì)沖嗎
您好,是的,是需要先拿回來(lái)的
客戶抵扣聯(lián)是要交給稅務(wù)局的嗎?
不需要啊,這個(gè)是自己留存的
步驟是不是我這里先去把抵扣聯(lián)要回,讓客戶開紅字申請(qǐng)表,然后我去大廳處理申報(bào)報(bào)稅的問題,處理好回來(lái)后就可以開負(fù)數(shù)對(duì)沖了,然后在重新給他開我經(jīng)營(yíng)范圍里類目里的發(fā)票就可以了是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
好的,謝謝
不客氣祝您開心每一天