您好 購買方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 銷售方開具紅字發(fā)票
發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是,發(fā)票信息錯誤了。要怎么辦啊?紅字對沖,是銷售方開還是購買方開??
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
開紅字發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
發(fā)票開錯信息,對方已抵扣,銷售方應(yīng)該怎么做,紅字信息表是購買方開嗎
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
開不了啊。。填不上發(fā)票號啊。銷售方可以填發(fā)票,但是,上傳不了呢
購買方開具啊? 您是購買方嗎
我是啊,但是,我開不了呢
您在開票系統(tǒng) 發(fā)票管理 左上角 紅字發(fā)票信息表填開界面操作的嗎