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案例資料:東方公司為一般納稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實(shí)際成本核算。2020年5月30日,“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”借方余額6萬(wàn)元,均可從下月的銷項(xiàng)稅額中抵扣。6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)買原材料一批,價(jià)款70萬(wàn)元,增值稅額9.1萬(wàn)元,已開(kāi)出商業(yè)匯票,原材料已入車。(2)用原材料對(duì)外投資,雙方協(xié)議按成本作價(jià)。該批原材料成本和計(jì)稅價(jià)格為50萬(wàn)元,應(yīng)交納的增值稅額6.5萬(wàn)元。(3)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)30萬(wàn)元(不含增值稅)實(shí)際成本20萬(wàn)元,增值稅發(fā)票已交購(gòu)貨方,貨款尚未收到,符合收入確認(rèn)條件。(4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,其實(shí)際成本20萬(wàn)元,所負(fù)擔(dān)的増值稅額2.6萬(wàn)元。月末盤虧原材料一批,實(shí)際成本8萬(wàn)元,增值稅額1.04萬(wàn)元。(6)用銀行存款交納本月增值稅3萬(wàn)元。月末將本月應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。7要求:作有關(guān)會(huì)計(jì)分錄及計(jì)算6月份發(fā)生的銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交增值稅和應(yīng)交未交的增值稅額。(單位:萬(wàn)元)

2022-05-18 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 20:36

你好,同學(xué) 1借,原材料70 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)9.1 貸,應(yīng)付票據(jù)79.1

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:38

2借,長(zhǎng)期股權(quán)投資56.5 貸,其他業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)6.5 借,其他業(yè)務(wù)成本50 貸,原材料50

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:40

3借,應(yīng)收賬款30*1.13 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)30*0.13 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸,庫(kù)存商品20

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:41

4借,在建工程20 貸,原材料20 借,管理費(fèi)用9.04 貸,原材料8 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.04

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:42

6借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(已交稅金)3 貸,銀行存款3

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:45

本月應(yīng)交增值稅=6.5+30*0.13+1.04-9.1-3=-0.66,多交增值稅0.66 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅0.66 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)0.66

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-18 20:46

更正一下, 本月應(yīng)交增值稅=6.5+30*0.13+1.04-9.1-3-6=-6.66,多交增值稅6.66 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅6.66 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6.66

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