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某公司系增值稅一般納稅人,在年度財務(wù)報表審計中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測試程序時,發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測算的銷項稅額比會計賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260 萬元的銷項稅額對應(yīng)到銷售額應(yīng)是2000萬元,占公司全年銷售收入額近20%。進一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會計分錄是: 借:應(yīng)收賬款—XX客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入一XX產(chǎn)品 其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金 再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金” 明細賬時,發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元,年末余額為710萬元。 要求:請分析該公司的會計處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會帶未什么后果?

2020-11-01 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-01 17:59

你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費貸方260萬,其他應(yīng)付款,預(yù)提稅金這個處理明顯 是不合理。 就相當(dāng)于是將收入確認了,但稅沒有確認,虛增了收入,同時少報了增值稅。 可以美化財務(wù)報表,做到收入大利潤大,同時增值稅少報了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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