這個需要稅局開通臨時通道 三個點的
當月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為升為一般納稅人,升之前已開具3%稅點的發(fā)票,再升為一般納稅人的話,嗯,是6%個點或者13%個點,那如果升一般納稅人之后,那本月3%的是怎么報稅?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人的時候 自開了一張專票,后來客戶不要小規(guī)模的專票 我們又升級成一般納稅人,那小規(guī)模時候的發(fā)票現(xiàn)在還可以紅沖嗎,或者不紅沖還有啥解決的辦法嗎
老師,一般納稅人期間開發(fā)票,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模期間紅沖一般納稅人期間開票后,再開在一般納稅人期間發(fā)生的業(yè)務。是選擇按6%開,還是3%開,如果3%開,稅務局說就算你不享受普票免稅政策,按3%開發(fā)票,另外百分之三保稅時候也要給他報上去,這個我怎么不是很懂呀,老師
小規(guī)模期間開的發(fā)票,在升成一般納稅人后,怎么作廢或者紅沖?還能不能再補開3個點的發(fā)票
公司以前小規(guī)模開的發(fā)票作廢后,后期升為一般納稅人發(fā)現(xiàn)前期發(fā)票錯誤,現(xiàn)在能不能做廢后用來抵稅款
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎