您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)公司送贈(zèng)品,會(huì)計(jì)上做銷(xiāo)售費(fèi)用,稅法上要視同銷(xiāo)售所得稅做調(diào)增,填視同銷(xiāo)售收入時(shí),要對(duì)應(yīng)填視同銷(xiāo)售成本嗎?
増值稅里視同銷(xiāo)售不是要做收入,而是用售價(jià)確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),是嗎?所得稅里視同銷(xiāo)售,要用售價(jià)計(jì)入收入,對(duì)嗎?
自產(chǎn)產(chǎn)品,用于職工福利,視同銷(xiāo)售,是用公允價(jià)值還是成本確認(rèn)收入?增值稅是用成本計(jì)算還是銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算?
這個(gè)b 說(shuō)不要視同銷(xiāo)售收入 但要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
老師,問(wèn)下在稅法上視同銷(xiāo)售行為確認(rèn)收入但在會(huì)計(jì)上是不是所有視同銷(xiāo)售做分錄時(shí)不確認(rèn)收入但像銷(xiāo)售一樣要交稅?
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶,開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷(xiāo)售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買(mǎi)銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝