你好,你這種情況發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都需要寄過(guò)去
購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,需要紅沖,購(gòu)買方去上傳上了紅字發(fā)票信息,請(qǐng)問(wèn)銷售方開(kāi)具紅字后需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給購(gòu)買方做賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)我給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票之后要不要把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的票寄給對(duì)方,對(duì)方寄過(guò)來(lái)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票對(duì)方認(rèn)證抵扣了要紅沖,銷售方開(kāi)紅字信息表,那么對(duì)方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開(kāi)好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過(guò)去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出的發(fā)票客戶退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷售方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶嗎?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購(gòu)方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過(guò)去嗎? 還有就是采購(gòu)方需要把原先開(kāi)具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來(lái)嗎?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
對(duì)方寄過(guò)來(lái)的發(fā)票是沒(méi)有抵扣聯(lián)對(duì)嗎
你找對(duì)方要一下這里抵扣聯(lián)
對(duì)方認(rèn)證抵扣了,抵扣聯(lián)也可以寄過(guò)來(lái)紅沖嗎
他是這樣子的,因?yàn)槟阒熬偷挚圻^(guò)進(jìn)項(xiàng),那么現(xiàn)在沖紅的話,肯定是發(fā)票抵出來(lái)一起給你,因?yàn)槟阒暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出。