您好!如果對方有抵扣了,你就要寄給對方。如果對方?jīng)]有入賬抵扣。他就給回之前的給你。你也不用給紅字發(fā)票給他
開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要寄給對方嗎
對方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對方嗎?
請問我給對方開紅字發(fā)票之后要不要把銷項負數(shù)的票寄給對方,對方寄過來的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?
開具紅字發(fā)票對方已抵扣有紅字信息發(fā)過來,那對方發(fā)票抵扣聯(lián)還要寄給我們嗎?
請問發(fā)票對方認證抵扣了要紅沖,銷售方開紅字信息表,那么對方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
謝謝老師!
你好!不用客氣的了