電腦 20000-殘值)/12/3 空調(diào) (2000-殘值)/12/3
老師,你好,我的固定資產(chǎn)借方分別有9000,6000,都是小東西,很早就沒有計提了,請問固定資產(chǎn)—電腦借方余額,這樣沒有計提了,掛在賬上對嗎?
你好老師,請問計提折舊的金額是科目余額表中借方固定資產(chǎn)金額和本月購進(jìn)固定資產(chǎn)金額,再算折舊是嗎
你好老師,我這邊有固定資產(chǎn)分類,就比方說固定資產(chǎn)-電腦余額是20000,固定資產(chǎn)-空調(diào)余額是20000,提折舊怎么提呢?
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
老師,我固定資產(chǎn)余額是期初余額借方是941906.16,累計折舊貸方余額是789412.01,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末余額是152494.15元,那我要把剩余的固定資產(chǎn)做分錄這么做
關(guān)于計算器的問題,這個科學(xué)計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
提折舊,做分錄是不是就是 借:管理費用 貸:累計折舊
你好后勤用的可以的
這樣說啊,老師,這樣計提了折舊,怎么看某個固定資產(chǎn)的余額呢?
就是比方說電腦和空調(diào)余額一共是40000,比方說計提折舊就是 借:管理費用 —1000 貸:累計折舊—10000 怎么分辨出電腦和空調(diào)的余額呢?
凈值看固定資產(chǎn)原值-折舊 原值還是看固定資產(chǎn)入賬的原值 管理費用設(shè)置二級科目 電腦折舊 空調(diào)折舊