納稅調(diào)增:福利費10萬,工會經(jīng)費5萬,共計調(diào)增15萬。補交稅3.75,借:所得稅費用 3.75 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅 3.75
某居民企業(yè)2019年實際發(fā)放的工資薪金總額為150萬元,福利費本期發(fā)生30萬元,撥繳的工會經(jīng)費3萬元,已經(jīng)取得工會撥繳收據(jù)。實際發(fā)生職工教育經(jīng)費4.5萬元,該企業(yè)在計算2019年應(yīng)讓所得稅時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為多少萬元?
某居民企業(yè)2021年實際支出的工資、薪金總額為600萬元:本期發(fā)生福利費120萬元;撥繳的工會經(jīng)費為12萬元,已經(jīng)取得工會撥繳收據(jù);實際發(fā)生職工數(shù)育經(jīng)費為18萬元。該企業(yè)在計算2021年應(yīng)納稅所得額時,三項經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的金額為多少萬元?
某居民企業(yè)2020年實際支出的工資,薪金總額為300萬元,本期發(fā)生福利費60萬元,撥繳的工會經(jīng)費為六萬元,已取得工會撥繳收據(jù),實際發(fā)生職工教育經(jīng)費為九萬元,該企業(yè)在計算2020年應(yīng)納繳稅所得額時,三項經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的金額為多少萬元
某公司(非小微企業(yè))2021年度發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費支出30萬元,當年銷售收入為4000萬元,請根據(jù)匯算清繳的要求列式計算出應(yīng)補交的企業(yè)所得稅并做出會計分錄
某公司(非小微企業(yè))2021年度實際發(fā)生工資總額為500萬元,實際發(fā)生的福利費80萬元,實際發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元,實際發(fā)生補充養(yǎng)老及補充醫(yī)療保險共計30萬元,請根據(jù)匯算清繳的要求,各列式計算出當年共補繳的企業(yè)所得稅并做出會計分錄。
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金