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請問老師公司發(fā)生業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票確認(rèn)收入了,已經(jīng)繳稅了,等下個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票,增值稅怎么處理呢?

2022-07-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-16 18:44

你好。你說的是做賬,還是申報(bào)的

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快賬用戶5590 追問 2022-07-16 18:45

兩方面分別怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:52

做賬的話,先按照未票收入, 開具發(fā)票后,沖回未票收入,按照發(fā)票重新入賬

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齊紅老師 解答 2022-07-16 18:53

申報(bào)的話,先按照未票收入填寫數(shù)據(jù) 開具發(fā)票后,本期未票收入填寫負(fù)數(shù),開票發(fā)票金額自動(dòng)填寫即可

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快賬用戶5590 追問 2022-07-16 18:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-16 19:02

不客氣,周末愉快,學(xué)員

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你好。你說的是做賬,還是申報(bào)的
2022-07-16
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-08-31
同學(xué)您好,之前是怎么做賬的?
2021-01-11
第一種情況:還沒有過賬,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入 第二種情況:已經(jīng)過賬,說明已經(jīng)做了上述分錄,將記賬聯(lián)粘在恰當(dāng)位置便可。 第三種情況:已經(jīng)報(bào)稅,賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 如已經(jīng)做收入了,同第二條。沒做收入將上期原分錄沖回,按開票的日期,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入500
2020-12-01
你好,10月借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 11月 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-12-13
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