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你好,請(qǐng)問(wèn)下,23年有一筆無(wú)票收入且確認(rèn)了收入,24年3月又給她開(kāi)票了,誰(shuí)問(wèn)下,申報(bào)增值稅這張發(fā)票的金額該怎么處理 23年確認(rèn)的收入在三月份根據(jù)發(fā)票已經(jīng)重新更正

2024-04-08 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 16:58

你好,同學(xué) 申報(bào)增值稅時(shí)候,未票收入行減去這一筆,開(kāi)票行含進(jìn)去這一筆

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 16:59

直接在開(kāi)票行內(nèi)減掉是吧,這樣的話(huà)就跟系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了,不要緊嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:00

開(kāi)票行,不減去 未票收入行減去

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:02

不好意思,未開(kāi)票行在是哪行,開(kāi)票金額未超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票、普票知道是在哪行,但是未開(kāi)票不知道

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:03

你是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人 未票行在附表的

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:04

你好老師,是小規(guī)模。。。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:05

小規(guī)模的話(huà),銷(xiāo)售額直接減去的

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:06

開(kāi)的發(fā)票是普票,是不是在普票那行減去

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:07

是的,你說(shuō)的很對(duì)的

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:26

你好老師,按你說(shuō)的申報(bào)不了,而且這上圖所說(shuō)的看不懂什么意思

你好老師,按你說(shuō)的申報(bào)不了,而且這上圖所說(shuō)的看不懂什么意思
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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:28

這里看看 ?小規(guī)模納稅人沖減上月無(wú)票收入的申報(bào)步驟如下: 1、登錄國(guó)家稅務(wù)總局官方網(wǎng)站,進(jìn)入“小規(guī)模納稅人”欄目,打開(kāi)“小規(guī)模沖減上月無(wú)發(fā)票銷(xiāo)售額”功能。 2、選擇所在地區(qū)的當(dāng)月的沖減上月無(wú)發(fā)票銷(xiāo)售額申請(qǐng)表格,然后下載表格并填寫(xiě)完整。 3、將已填寫(xiě)好的表格打印出來(lái),并攜帶相關(guān)證明文件原件前往當(dāng)?shù)貒?guó)家或地方級(jí)分部門(mén)進(jìn)行備案。 4、備案證明文件核對(duì)無(wú)誤后,即可申請(qǐng)成功。

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:30

非要這樣嘛?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:37

還有一種方式,去稅務(wù)局大廳申報(bào),小規(guī)模比較特殊

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:41

奇怪了,不減掉也無(wú)法申報(bào),以前附表一都是可以不填寫(xiě)的,上面顯示還要填寫(xiě)附表一,而且還說(shuō)18行或12存在數(shù)據(jù),需要填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:42

重新登錄,刷新一下試試,老師現(xiàn)在公司都是直接減去申報(bào)的

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:43

我都重新作廢申報(bào)了好幾次了,這個(gè)沒(méi)影響吧

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:44

這個(gè)沒(méi)影響的,同學(xué)

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快賬用戶(hù)4876 追問(wèn) 2024-04-08 17:45

好的,多謝老師,明天我再試試看

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:46

好的,同學(xué),不客氣的,祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 申報(bào)增值稅時(shí)候,未票收入行減去這一筆,開(kāi)票行含進(jìn)去這一筆
2024-04-08
您好,通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整就成
2025-02-18
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個(gè)人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開(kāi)發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時(shí),按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫(xiě),該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中,匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收,紅沖對(duì)當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。
2025-04-25
你好,同學(xué) 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫(kù)存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅?==負(fù)數(shù)
2024-04-15
把自己錯(cuò)誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
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