你好,同學(xué) 申報(bào)增值稅時(shí)候,未票收入行減去這一筆,開(kāi)票行含進(jìn)去這一筆
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開(kāi)票收入是跨年的,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,9月開(kāi)具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒(méi)有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我在21年出的貨,已做了賬發(fā)出商品,一直未開(kāi)票出去,現(xiàn)在11月份又把票開(kāi)出去了,當(dāng)時(shí)也未確認(rèn)收入,等今年11月份才確認(rèn)了收入,也申報(bào)了稅款,請(qǐng)問(wèn)下,這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?稅局會(huì)查到這批開(kāi)票的異常。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下有一張發(fā)票是去年12月開(kāi)的 已經(jīng)確認(rèn)收入,正常繳納稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們銷(xiāo)售人員沒(méi)有把票給對(duì)方送去,現(xiàn)在對(duì)方要求重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
你好,請(qǐng)問(wèn)下,23年有一筆無(wú)票收入且確認(rèn)了收入,24年3月又給她開(kāi)票了,誰(shuí)問(wèn)下,申報(bào)增值稅這張發(fā)票的金額該怎么處理 23年確認(rèn)的收入在三月份根據(jù)發(fā)票已經(jīng)重新更正
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開(kāi)票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開(kāi)也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
直接在開(kāi)票行內(nèi)減掉是吧,這樣的話(huà)就跟系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了,不要緊嗎
開(kāi)票行,不減去 未票收入行減去
不好意思,未開(kāi)票行在是哪行,開(kāi)票金額未超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票、普票知道是在哪行,但是未開(kāi)票不知道
你是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人 未票行在附表的
你好老師,是小規(guī)模。。。
小規(guī)模的話(huà),銷(xiāo)售額直接減去的
開(kāi)的發(fā)票是普票,是不是在普票那行減去
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
你好老師,按你說(shuō)的申報(bào)不了,而且這上圖所說(shuō)的看不懂什么意思
這里看看 ?小規(guī)模納稅人沖減上月無(wú)票收入的申報(bào)步驟如下: 1、登錄國(guó)家稅務(wù)總局官方網(wǎng)站,進(jìn)入“小規(guī)模納稅人”欄目,打開(kāi)“小規(guī)模沖減上月無(wú)發(fā)票銷(xiāo)售額”功能。 2、選擇所在地區(qū)的當(dāng)月的沖減上月無(wú)發(fā)票銷(xiāo)售額申請(qǐng)表格,然后下載表格并填寫(xiě)完整。 3、將已填寫(xiě)好的表格打印出來(lái),并攜帶相關(guān)證明文件原件前往當(dāng)?shù)貒?guó)家或地方級(jí)分部門(mén)進(jìn)行備案。 4、備案證明文件核對(duì)無(wú)誤后,即可申請(qǐng)成功。
非要這樣嘛?
還有一種方式,去稅務(wù)局大廳申報(bào),小規(guī)模比較特殊
奇怪了,不減掉也無(wú)法申報(bào),以前附表一都是可以不填寫(xiě)的,上面顯示還要填寫(xiě)附表一,而且還說(shuō)18行或12存在數(shù)據(jù),需要填寫(xiě)
重新登錄,刷新一下試試,老師現(xiàn)在公司都是直接減去申報(bào)的
我都重新作廢申報(bào)了好幾次了,這個(gè)沒(méi)影響吧
這個(gè)沒(méi)影響的,同學(xué)
好的,多謝老師,明天我再試試看
好的,同學(xué),不客氣的,祝你生活愉快