第一種情況:還沒有過賬,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入 第二種情況:已經(jīng)過賬,說明已經(jīng)做了上述分錄,將記賬聯(lián)粘在恰當位置便可。 第三種情況:已經(jīng)報稅,賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做? 如已經(jīng)做收入了,同第二條。沒做收入將上期原分錄沖回,按開票的日期,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入500
你好老師,我有個問題我這個企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補交了增值稅,沒有補繳附稅和企業(yè)所得稅,當是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補繳附稅和所得稅,我想問一下這個還收我滯納金和罰款嗎?
你好老師,請教個問題。我公司先關(guān)了收入繳納了增值稅,以后再給補開發(fā)票,補開發(fā)票時我該怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當時業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當場繳納了 但是錢一直沒有收到 請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請問老師公司發(fā)生業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票確認收入了,已經(jīng)繳稅了,等下個月補開發(fā)票,增值稅怎么處理呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,是已過賬,并且已報稅。
嗯嗯,那就按照第三種處理哦
發(fā)票開了帖在恰當?shù)奈恢?,不需要再出憑證,是這樣嗎老師?
是的哦,幫忙五星好評哦謝謝同學
需要附加說明嗎?
最好是簡單一下哦