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Q

你好老師,請教個問題。我公司先關(guān)了收入繳納了增值稅,以后再給補開發(fā)票,補開發(fā)票時我該怎么做賬務(wù)處理?

2020-12-01 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 21:04

第一種情況:還沒有過賬,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入 第二種情況:已經(jīng)過賬,說明已經(jīng)做了上述分錄,將記賬聯(lián)粘在恰當位置便可。 第三種情況:已經(jīng)報稅,賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做? 如已經(jīng)做收入了,同第二條。沒做收入將上期原分錄沖回,按開票的日期,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入500

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快賬用戶8251 追問 2020-12-01 21:09

老師,是已過賬,并且已報稅。

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齊紅老師 解答 2020-12-01 21:10

嗯嗯,那就按照第三種處理哦

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快賬用戶8251 追問 2020-12-01 21:16

發(fā)票開了帖在恰當?shù)奈恢?,不需要再出憑證,是這樣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 21:17

是的哦,幫忙五星好評哦謝謝同學

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快賬用戶8251 追問 2020-12-01 21:18

需要附加說明嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 21:19

最好是簡單一下哦

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第一種情況:還沒有過賬,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入 第二種情況:已經(jīng)過賬,說明已經(jīng)做了上述分錄,將記賬聯(lián)粘在恰當位置便可。 第三種情況:已經(jīng)報稅,賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做? 如已經(jīng)做收入了,同第二條。沒做收入將上期原分錄沖回,按開票的日期,借:現(xiàn)金500貸:主營業(yè)務(wù)收入500
2020-12-01
你好。你說的是做賬,還是申報的
2022-07-16
您好! 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-03-19
你好1;? ? 借 管理費用等 貸 銀行存款? 匯算調(diào)整? ? 2.? ? 你們給其他公司付款? 你們做收入 ? 你是不是弄錯了。? 對方公司給你付款了吧? ????
2021-01-14
如果你已經(jīng)確認過了利息收入 不需要做賬務(wù)處理 只需要做繳納稅金的憑證
2019-10-30
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