反應到資產(chǎn)負債表應付工資薪酬科目就填5000,利潤表上管理費用是填5000
比如6月份計提工資5000元,借管理費用:5000,貸應付職工薪酬5000。那反應到資產(chǎn)負債表應付工資薪酬科目就填5000,利潤表上管理費用是不是填5000
老師好!退休人員四月份工資5000元,不用交社保吧?五月份的會計分錄是不是這樣做 借:應付職工薪酬—工資5000 貸:銀行存款5000 月末借:管理費用—工資5000 貸:應付職工薪酬—工資5000
您好,老師,就是我上月計提工資工資是借:管理費用5000貸應付職工薪酬5000,這個月我發(fā)放了,借:應付職工薪酬5000貸銀行存款5000,但是工資又退回來了,這個會計分錄咋寫
如果這樣寫分錄借方主營業(yè)務成本5000貸方應付職工薪酬5000,只有老板一個人,計提工資時借方管理費用5000貸方應付職工薪酬5000,發(fā)放的時候把工資的應付沖掉了,而人工成本應付職工薪酬的5000一直做負債掛著,這樣下去會越來越多,年底要處理結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎
做賬時,借:管理費用-工資5000,貸:應付職工薪酬-工資5000,發(fā)放時,借:應付職工薪酬-工資5000借:管理費用-工資-500(考勤扣款),貸:銀行存款4500,個稅系統(tǒng)申報的5000,這種情況,匯算清繳職工薪酬賬載填5000,實際發(fā)生額和稅收金額也填5000,但是期間費用表里的職工薪酬填4500,這樣的話期間費用表和職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資不一樣?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
和我說的一樣吧
是的,你說的是對的,學員