您好,第一個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用-工資4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4500,員工都扣款了,我們還給他按扣前交個(gè)稅,這個(gè)不太合適,因?yàn)楣べY的組成就包含了獎(jiǎng)勵(lì)和扣款,這是一個(gè)凈額嘛 將考勤扣款直接沖減管理費(fèi)用,而不是通過負(fù)數(shù)分錄處理。這樣,管理費(fèi)用中的工資總額將與實(shí)際支付的工資一致。 匯算清繳職工薪酬賬載填5000,這是還是填4500合適
老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
代扣的伙食費(fèi)要怎么做賬,自己公司沒有食堂,是要付給其他公司的 比如:總工資是5000,其中要扣的伙食費(fèi)是100 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi) 100 銀行存款 4900 這樣的話管理費(fèi)用比實(shí)際的多了怎么辦?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤5500 貸:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少啊?還是1%嗎?
1.經(jīng)營場地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個(gè)錢不是這個(gè)月收的,這個(gè)錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個(gè)錢又不是這個(gè)月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫
這道題,財(cái)政撥款45萬元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
我也是覺得工資表造得不對(duì),但是之前她們一直都是這么做的,也是這么記賬的,現(xiàn)在也改變不了,所以永遠(yuǎn)導(dǎo)致跟個(gè)稅系統(tǒng)上的對(duì)不上,我也很苦惱,匯算清繳我也不知道該怎么填
您好,期間費(fèi)用是準(zhǔn)的,? 我們的職工薪酬賬載填4500,不懂同事為啥為么申報(bào),殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有正規(guī)的社保申報(bào),都是應(yīng)付工資申報(bào)的,對(duì)公司一點(diǎn)也不利
是的,我也提過這個(gè)問題,但是領(lǐng)導(dǎo)不采納,領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為就應(yīng)該這樣申報(bào),我一個(gè)小會(huì)計(jì),實(shí)在沒轍,那我可不可以賬載金額,稅收金額都填4500,往少的填,稅局應(yīng)該不會(huì)管吧?我想知道稅收金額會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)上比對(duì)嗎?
您好,就填4500,對(duì)的,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,我們費(fèi)用比申報(bào)低,利潤高嘛