您好,這個(gè)肯定是有問題的了額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)有什么問題嗎
請(qǐng)問老師,小公司的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)的,這會(huì)有問題嗎?
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)總額就是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計(jì)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)比固定資產(chǎn)原值小,說明什么問題?
老師 新注冊(cè)公司 有一點(diǎn)兒費(fèi)用 請(qǐng)問老師資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額可以是負(fù)數(shù)嗎
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
有沒有可能是應(yīng)收賬款里的貸方數(shù)太多,導(dǎo)致最后的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)的呢?
應(yīng)收賬款如果是復(fù)數(shù)的話,需要重分類到預(yù)收賬款。
但是不是說,大部分企業(yè),應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款不同時(shí)使用,一般只使用一個(gè)科目嗎
這個(gè)重分類報(bào)表的時(shí)候
請(qǐng)問老師,是什么意思?
雖然是用一個(gè)科目,但是出報(bào)表需要分類。
那該怎么操作呢?
借 新手 貸 預(yù)收,就可以了
就是直接再做一個(gè)分錄嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那下個(gè)月需要把這個(gè)憑證沖回嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的