你好,現(xiàn)在開出來就可以的,這個月開。
老師,10月份的發(fā)票客戶11月份退回來沒有開紅字信息表,直接開了,怎么辦
開紅字信息表,上傳不了,出現(xiàn)調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗接口連接超時是為什么,怎么解決
老師,6月份開的紅字信息表,發(fā)票沒有開出來,現(xiàn)在怎么解決
今天開了一張機動車專票,然后蓋錯章了,打算紅沖再開,關(guān)聯(lián)了合格證,紅字信息表開出來了,上傳紅字信息表的時候一直彈出沒有原票抄底信息,要怎么解決呢
開紅字發(fā)票信息表時,出現(xiàn):內(nèi)部錯誤是啥原因?怎么解決
中級會計分錄金額標注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方???
老師,我們前幾個月工資計入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時要減去嗎
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補一個點的稅給他做進項轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補繳那個2023年跟2024的這個增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
公司實繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報這里填寫的是本年累計還是本月累計 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報時,工資薪金這塊是借方按照個稅系統(tǒng)申報的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計借方填寫?
但是時間是七月了
我們申報的時候沒有這個數(shù),但是怎么稅務(wù)局能發(fā)現(xiàn)呢
你好,你申報的時候需要正常交稅的,你在這個月開了負數(shù)發(fā)票,你才減少你的收入。
只填了紅字信息表
那就沒法紅沖你的收入的,你只能在七月份紅沖。
老師,是這樣的,三月份開了1%的2427118.8四月份沖紅同樣的1%的金額,5月份又開同樣的1%同樣的金額,6月開了一張3%的12879.8和紅字信息表3%的199998
那你六月份的這個紅字信息表不能減去收入,正常申報。
你開了紅字信息表,不能紅沖你的收入。
但是發(fā)票沒有開出來呢
沒開出來你就不能紅沖收入,作為銷售,方紅沖不了收入的正常交稅。