你好,現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)就可以的,這個(gè)月開(kāi)。
請(qǐng)問(wèn)老師,9月份的紅字信息表已經(jīng)審核通過(guò)了,但紅字發(fā)票忘開(kāi)了,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi),導(dǎo)入紅字信息表,怎么找不到信息表?
老師,10月份的發(fā)票客戶11月份退回來(lái)沒(méi)有開(kāi)紅字信息表,直接開(kāi)了,怎么辦
開(kāi)紅字信息表,上傳不了,出現(xiàn)調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗(yàn)接口連接超時(shí)是為什么,怎么解決
老師,6月份開(kāi)的紅字信息表,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在怎么解決
開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí),出現(xiàn):內(nèi)部錯(cuò)誤是啥原因?怎么解決
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本來(lái)累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
為什么預(yù)繳增值稅要除以9%再來(lái)乘以2%,而不是直接乘以2%呢?
老師,電商行業(yè)的課有講嗎
請(qǐng)問(wèn)跟老板匯報(bào)這個(gè)季度的利潤(rùn),是直接看利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)那里嗎?
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?增值稅和土增納稅申報(bào)時(shí)候需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?土增什么時(shí)候清算?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
一般納稅人開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)抵抗嗎
但是時(shí)間是七月了
我們申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)數(shù),但是怎么稅務(wù)局能發(fā)現(xiàn)呢
你好,你申報(bào)的時(shí)候需要正常交稅的,你在這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,你才減少你的收入。
只填了紅字信息表
那就沒(méi)法紅沖你的收入的,你只能在七月份紅沖。
老師,是這樣的,三月份開(kāi)了1%的2427118.8四月份沖紅同樣的1%的金額,5月份又開(kāi)同樣的1%同樣的金額,6月開(kāi)了一張3%的12879.8和紅字信息表3%的199998
那你六月份的這個(gè)紅字信息表不能減去收入,正常申報(bào)。
你開(kāi)了紅字信息表,不能紅沖你的收入。
但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)呢
沒(méi)開(kāi)出來(lái)你就不能紅沖收入,作為銷(xiāo)售,方紅沖不了收入的正常交稅。