你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?出差的嗎?
老師,我想問一下發(fā)票的事情,就我客戶這邊讓他朋友幫他代開了一張專用發(fā)票給他的客戶,然后這張專票是19年的,現(xiàn)在這張發(fā)票丟了但是是還沒有認(rèn)證的,對(duì)方現(xiàn)在要求要重新開一張,但是他朋友財(cái)務(wù)是說原來那個(gè)都沒有作廢不能重新開具。那現(xiàn)在怎么樣能重新開具呢?
老師,去年四月快遞給我開的專票還沒給我就丟失了,我不知道他給我開了,但是在認(rèn)證系統(tǒng)里看見這張發(fā)票,然后我就找他們讓他們提供蓋章的發(fā)票復(fù)印件,結(jié)果他們遲遲不給,說拿到倉庫了,不愿意去找,現(xiàn)在都這么長(zhǎng)時(shí)間了,還沒給咋辦??jī)r(jià)稅合計(jì)一共才30多元,也不至于去稅局告他呀,這要是一直不給,認(rèn)證期過了還沒給也沒認(rèn)證,形成滯留票,我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師就是我之前得會(huì)計(jì),她說有張發(fā)票專票住宿208元,他給轉(zhuǎn)出了,可是我看5月他給認(rèn)證了,但是5月份帳上沒有,發(fā)票還在那我就不明白他轉(zhuǎn)出是什么意思?現(xiàn)在怎么操作
我5月份誤將B醫(yī)院的款項(xiàng)打給了A醫(yī)院,因?yàn)橹耙灿袆e家誤打款情況,他們發(fā)現(xiàn)后自己內(nèi)部轉(zhuǎn)款了。上級(jí)機(jī)構(gòu)6月份發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)款錯(cuò)誤,給我提供兩個(gè)操作辦法:一,讓A醫(yī)院簽訂委托B醫(yī)院收款的證明,A醫(yī)院拒絕了;二,退回。因?yàn)橹虚g有事情耽擱一直沒退,現(xiàn)在8月了,他們說退回的話他們賬務(wù)上有問題,審計(jì)不過,不退。還說之前操作錯(cuò)的單位什么也沒讓他們出具,但是也不告訴我是哪些單位,沒法取經(jīng)。問題是現(xiàn)在我的賬上怎么辦?
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
嗯嗯是的
太子就可以抵扣的,他做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是以后不準(zhǔn)備抵扣嗎?
出差的可以抵扣的,剛才倒。
那我現(xiàn)在怎么操作呢,怎么做賬呢
你好,五月份認(rèn)證了應(yīng)該填寫附表二的35欄里面,你得去稅務(wù)局修改,借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
那認(rèn)證了如果5月得時(shí)候沒有抵扣,以后得月份再填寫抵扣可以嗎
不可以的比例普通不可以的,比對(duì)不通過的,你得去稅務(wù)局修改。
那應(yīng)該怎么做賬呢,賬上也沒有體現(xiàn),如果認(rèn)證了,但是轉(zhuǎn)出了,以后不認(rèn)證了怎么做賬呢
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在做這一個(gè)。
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出得分錄和留抵得分錄怎么寫
借銷售費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,這個(gè)是留底的, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出