學員你好,合并報表 借*其他應(yīng)付款 貸*其他應(yīng)收款
老師,合并報表已將長期股權(quán)投資和實收資本抵消,未實現(xiàn)內(nèi)部交易,往來資金抵消后,權(quán)益怎么處理呢?
老師,請問合并報表時集團內(nèi)部的借款其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么抵消?
請問老師,合并報表里,其他應(yīng)收與其他應(yīng)付該怎么抵消
請問老師,內(nèi)部資金往來其他應(yīng)收應(yīng)付款,合并報表中怎么抵消呢
合并報表中抵消借款是什么借款,往來的其他應(yīng)收款嗎?
2023年度多支180元,未掛賬;2024年期初錄入了多支的180元,2024年銀行存款多沒多180元?
2023年度多支180元,2024年起初掛了180元,2024年銀行存款多沒多180元?
庫存商品減值損失申報時需要準備資料把
國有資本總額是什么數(shù)據(jù),是資產(chǎn)總額嗎
老師,報價項目這里稅種這里填增值稅 稅率6%對嗎
老師,這個答案部分的那個解析部分的第一句話機加工車間約當場量340件,是怎么計算出的?
標的物的風險第3點跟第5點是一個意思嗎? 看不出來區(qū)別
公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請問完整的分錄怎么做?
老師公司收到發(fā)票,上面寫的建筑服務(wù),勞務(wù)費,怎么做賬
老師,怎么操作反結(jié)賬