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請問老師,內(nèi)部資金往來其他應(yīng)收應(yīng)付款,合并報表中怎么抵消呢

2022-07-15 11:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 11:01

學員你好,合并報表 借*其他應(yīng)付款 貸*其他應(yīng)收款

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學員你好,合并報表 借*其他應(yīng)付款 貸*其他應(yīng)收款
2022-07-15
您好,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
2021-07-27
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-11-19
母子公司的內(nèi)部往來其他應(yīng)收應(yīng)付需要抵銷。總公司和分公司是不存在編合并財務(wù)報表的。
2022-07-27
您好,是母子之間的借款的呢,也可以理解為往來款。
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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