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4月份購進的發(fā)票丟失,發(fā)票已認證,按照正常的做賬,現(xiàn)在到六月發(fā)票還未找到,4月份做的賬是 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫

2022-07-15 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 10:14

發(fā)票丟失,不用轉(zhuǎn)出的,找銷售方給您復印件正常,可以抵扣。

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快賬用戶2267 追問 2022-07-15 10:15

銷售方不給,那要怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-07-15 10:17

你其他聯(lián)次的發(fā)票還有嗎?有也可以復印。

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快賬用戶2267 追問 2022-07-15 10:18

沒有其他聯(lián)次的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 10:22

那就做進項稅額轉(zhuǎn)出吧。借原材料貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2267 追問 2022-07-15 10:28

之前就記原材料,給會重復記了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 10:33

不會重復,你看你的圖片。你是單獨計入進項了,沒有計入原材料。

不會重復,你看你的圖片。你是單獨計入進項了,沒有計入原材料。
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發(fā)票丟失,不用轉(zhuǎn)出的,找銷售方給您復印件正常,可以抵扣。
2022-07-15
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們在6.15前申報時要在附表二進項轉(zhuǎn)出
2024-06-06
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
對,沒錯,組長的話是這么做的。
2022-04-14
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