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請問老師 ,昨天收到一張供應(yīng)商開來的去年日期發(fā)票,款項我公司也未支付,請問這賬是不是要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整?

2022-07-15 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 08:22

你好,不用的,去年采購有入賬嗎

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快賬用戶6307 追問 2022-07-15 08:22

沒有入賬 什么都沒有

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齊紅老師 解答 2022-07-15 08:27

借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6307 追問 2022-07-15 08:30

去年10月份開的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是職工活動買的糖果煙酒,現(xiàn)在做不進(jìn)入以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 08:30

借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款

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快賬用戶6307 追問 2022-07-15 08:31

款項沒有支付,就要進(jìn)入其他應(yīng)付款吧

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:02

款項沒有支付,就要進(jìn)入其他應(yīng)付款 是的

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你好,不用的,去年采購有入賬嗎
2022-07-15
你好,實際有業(yè)務(wù)的,你這個不需要賬務(wù)處理。你如果紅沖了應(yīng)付賬款一直有借方余額。
2024-12-26
你好,你單位給對方材料,對方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時貨物收回來了嗎?
2024-03-13
同學(xué)你好 你們是什么會計制度呢
2020-09-03
在借方的哦 這個在借方正數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 借銷項 貸應(yīng)收賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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