您好,這個是可以的,1可以
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開始15%的加計扣除,但我們2019年4月份申請了4到12月10%的加計扣除,報10月份增值稅時沒有改15%的加計扣除申明,還是按照10%加計扣除的,請問我們可以申請修改10月份到12月份的增值稅申報表里的加計扣除嗎?
老師您好,我們是生活服務行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當月的還是可以算1-9月(除4月)進項?
老師我們進項稅可以加計扣除,1至7月份我們享受了加計扣除的,但是8至10月份未申報享受,我想問下11月可以享受了?
進項稅額加計扣除10%從2021年6月申請通過那么1-5的進項稅額可以進行加計扣除嗎
老師,高企還沒認定下來,還在申請中,那發(fā)生的研發(fā)費用可以加計扣除嗎,年度匯算清繳的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表要申報嗎
公司租賃發(fā)生的物業(yè)費,按一定比例分攤至各部門,研發(fā)費用中放到其他費用中,這個是不是合理合規(guī)的
老師您好,取得發(fā)票下載XML格式,一些小金額的可以不下載嗎,只下載金額大的可以不
能問問,b跟c我的理解有沒有問題?后面我做的自己的理解
請問老師,我現(xiàn)在補以前年度的印花稅,稅目都選購銷合同可以嗎?實際是有購銷和勞務和機械租賃,但是具體找起來太麻煩了,就報一種可以嗎?總數(shù)是一樣的
老師,我們購進樹枝,然后通過設備深加工成木炭,請問增值稅和企業(yè)所得稅分別適用什么優(yōu)惠政策?
匯算時,營業(yè)外支出需要調增嗎
商譽不可單獨辨認,不能單獨確認為資產,為啥還要在資產負債表上列示
老師,出口企業(yè)制造業(yè),工傷年報里面的報關休息需要填嗎
老師,公司為了激勵員工的積極性,和員工簽了骨干協(xié)議,年初交公司10000元,本年沒有質量問題或曠工之類的,第二年年初獎勵10000元,加本金共支付員工20000元,請問在公司收到10000時,借銀行,貸營業(yè)外收入還是別的科目。
工程公司,購買的柴油入什么科目
老師,那之前留抵退稅退了一部分,這部分不能算對吧
嗯對, 這個是不算的