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老師您好,我們是生活服務行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當月的還是可以算1-9月(除4月)進項?

2020-11-05 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 17:53

你好 你們1-9月份不是免稅的嗎

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快賬用戶8196 追問 2020-11-05 18:51

我們只是4月進行了免稅,其他月都不是免稅

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齊紅老師 解答 2020-11-05 18:54

你好 那就可以享受的

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快賬用戶8196 追問 2020-11-05 19:20

那算那個進項加計扣除是按1-9月進項(除4月)合計算加計扣除還是只按當月的進項算加計扣除?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 19:21

你好,你們從幾月份兒開始符合這個政策的?

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快賬用戶8196 追問 2020-11-05 19:25

我們2019年4月開始進行加計扣除的,今年這個月是第一次想享受這個加計扣除,這個月填寫了那個進項加計扣除的聲明

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齊紅老師 解答 2020-11-05 19:27

你的銷售額在幾月份開始符合這個政策。

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快賬用戶8196 追問 2020-11-05 19:29

我們就是生活服務行業(yè),經(jīng)營住宿餐飲,一直符合要求

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齊紅老師 解答 2020-11-05 19:30

那一到九月份的都符合。都可以

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你好 你們1-9月份不是免稅的嗎
2020-11-05
你好,這個表里可以補計提8-11月的加計抵減金額。 按照《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)的規(guī)定,納稅人可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當期一并計提。如果納稅人滿足加計抵減條件,但因各種原因并未及時計提加計抵減額,允許納稅人在以后的申報期補充計提加計抵減額。因此,你公司可以在12月所屬期納稅申報時,補充計提8-11月所屬期可計提但未計提的加計抵減額。
2022-01-08
加計遞減無論是否交稅都要在當期做賬?
2021-05-07
不用做賬 是的,要應納稅額大于0才享受
2021-05-07
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
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