你好,如果實際有業(yè)務,但是沒有發(fā)票的,這種賬上不用做調整的,你只需要調表就可以的。
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現在結轉本年度的本年利潤,就發(fā)現剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現在是1萬過,這個多余的數字就是調整 的企業(yè)所得稅的這個數字,我該怎么樣才能調整到實際數字?調整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
你好,老師,申報2021年度企業(yè)所得稅的時候,本來利潤是虧損40萬,有4萬沒有發(fā)票,做了調整,利潤變成虧損36萬,我需要做什么分錄嗎?
老師請問個問題,,我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調整表 調增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤5萬多,連續(xù)三年都虧損,合計虧損4萬多,今年有收入了,上半年把虧損4萬多彌補上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個季度郵有收入,收入減費用后 這個季度虧損4千多,報稅時候,所得稅用交嗎。我看利潤表凈利潤3萬多呢,謝謝老師
4月份的利潤分配未分配利潤,怎么提現在利潤表上
老師,請問做賬前準備的銷項發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專票,還是用于抵扣的所有進行進項發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務往來,這樣有風險嗎?就是A還往B轉錢
請問物業(yè)費計入什么費用
工商年報里的主營業(yè)務收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務成本=主營業(yè)務收入、數據?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,申報的時候做了稅前扣除,現在要申報2022年第2個季度企業(yè)所得稅,我需要怎么做呢
你好,這個就不影響的,你已經調增了沒有抵扣的。
好的,老師,我先申報一下看是什么結果
可以的,可以試一下的。