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老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?

2021-07-13 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 23:06

同學,你好,借:企業(yè)所得稅2600貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2600

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快賬用戶2164 追問 2021-07-13 23:07

彌補以前年度虧損會顯示在賬面上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:08

同學你好,已經(jīng)在未分配利潤里顯示了,就不用再體現(xiàn)了

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快賬用戶2164 追問 2021-07-13 23:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:09

同學,希望對你有所幫助

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同學你好 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費所得稅
2021-11-08
同學,你好,借:企業(yè)所得稅2600貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2600
2021-07-13
您好 那彌補以前年度虧損10做賬怎么做呢--這個不用做賬的,直接按彌補10萬虧損后的金額計算所得稅的金額進行賬務(wù)處理就是了。
2021-01-15
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
你好,彌補的虧損,不要減去這個10萬。
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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