因為每個地方的政策不一樣,政策也在隨時變更,建議直接電話咨詢當(dāng)?shù)貙徟趾投悇?wù)局,電話可以百度搜索,也可以打114查詢,有關(guān)工作人員會做耐心講解。
老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負責(zé)制作音頻,每小時等于一個件,按照件數(shù)每月結(jié)算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費用應(yīng)該計入工資,還是勞務(wù)費呢?如果是勞務(wù)費,具體應(yīng)該怎么操作適合,代開勞務(wù)費發(fā)票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
請問江蘇省企業(yè)工商變更、稅務(wù)變更的具體操作步驟和流程應(yīng)該怎么操作,有沒有相關(guān)的操作視頻講解,不知道的老師就不要回答這個問題了
老師請教一個問題,我們公司有時候會接外貿(mào)免稅的標(biāo),比如A單位采購?fù)赓Q(mào)免稅產(chǎn)品我們中標(biāo)100W,我們需要全額100萬付給境外公司采購,利潤全部都留在國外,相關(guān)外貿(mào)代理費用還得我們出,員工工資也我們國內(nèi)出,導(dǎo)致我們國內(nèi)公司資金緊張,國外的錢又不知道怎么拿回來。這個情況要怎么解決?請老師指點一下該怎么操作這樣的業(yè)務(wù)呢?
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?