同學你好 借銀行 貸預收賬款
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權,但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
老師,因為公司負責的業(yè)務轉讓到其他公司,所以把相應的銀行存款也轉到了其他公司,但是這比錢還掛在預收賬款上,怎么做賬
因員工請假沒有工資,公司代繳社保后,員工把社??顐€人部分轉到了公司賬上,怎么做賬,我做了 借銀行存款,貸其他應收款 但是其他應收款怎么從借方轉出去?
我們公司的法人是掛職的,真正的老板把錢轉給掛職法人,讓法人存公戶做投資款,我內(nèi)賬怎么做呢: 借:其他應收款-法人 貸:其他應付款-老板 法人把錢存公戶: 借:銀行存款 貸:實收資本-法人 這樣“其他應收款-法人”的賬怎么平呢
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權投資,權益法轉交易性金融資產(chǎn)和,權益法轉綜股的分錄和結轉分錄,特別是小尾巴結轉,能寫一下具體分錄嗎
老師,請教下,門窗企業(yè) 原材料采購是噸位,出庫是米,怎么讓成本核算更精細呢。下腳料有時候也會再次使用上
進口商品做賬時憑證后面需要附哪些單據(jù)?
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是責任轉出方把預收賬款沖掉嗎,責任轉入方呢,是借銀行存款,貸預收賬款嗎,等到開票后還確認收入借預收賬款,貸主營業(yè)務收入嗎
同學你好 對的 等到開票后還確認收入借預收賬款,貸主營業(yè)務收入
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝