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老師好,問一下我們公司項目部分支起步千城萬店,然后買了臺車395000,然后老板說,讓總部來承擔(dān)這部車,剛開始我做賬是借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,然后老板說借支,他說的是什么意思呢?做賬如何做

2022-07-14 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 12:38

你好 ;? 那這個發(fā)票開給總部的嗎 ?? ?

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快賬用戶1632 追問 2022-07-14 12:39

你好,我們是做內(nèi)賬的,不開吧

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:41

?你好;? ? ? 要的; ; 內(nèi)賬就不用的;? ?;你公司去支付的款是嗎 ? 借其他應(yīng)收款- 總部貸銀行存款? ?

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快賬用戶1632 追問 2022-07-14 12:42

就是把固定資產(chǎn),改為其他應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:43

?你好; 是的。 就可以; 比如 借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)? ?

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快賬用戶1632 追問 2022-07-14 12:47

老師,你說最后一句是什么意思,沒明白

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:50

?你好;? ?意思就是做內(nèi)賬 ;? 掛借款而已; 不是 讓你做固定資產(chǎn)? ?

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快賬用戶1632 追問 2022-07-14 12:53

哦哦,那我之前做賬了,那改為借:其他應(yīng)收款~總部395000 貸:銀行存款,這樣做是把!

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:56

你好;? ?是的。 就可以了。 對的??

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你好 ;? 那這個發(fā)票開給總部的嗎 ?? ?
2022-07-14
那你看一下你們單位收到了這個補貼嗎?如果沒有收到的話,就是直接支付給了銷售方。可以這么。
2023-06-16
你好,這是人家自己出錢,然后再維修的。這錢以后需要還給他嗎?
2023-02-25
您好,你的問題描述的太長,你一個個問題來提吧。你現(xiàn)在建賬可以以目前盤的科目數(shù)據(jù)作為期初數(shù),但是以前的賬沒有這個事實你最好以文字報告的形式匯報給老板簽字,作為你記賬的一個依據(jù)。
2019-12-21
同學(xué),你好!建成的項目不屬于貴司,相當(dāng)于貴司代支付,支付的這筆錢貴司后續(xù)會收回來嗎?如果可以收回來或者現(xiàn)在不確定能不能收回來,可以先計入其他應(yīng)收款
2022-01-17
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