借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
12月份的進(jìn)項(xiàng)稅7284214.48元,銷項(xiàng)稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應(yīng)交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報(bào)完退回,這些每一步分錄該怎么做?請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,退回的分錄。
您好老師,請(qǐng)問這個(gè)月申請(qǐng)了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報(bào)4月份表時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
請(qǐng)問老師,增值稅留抵退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,退的稅填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
7月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,申?qǐng)退稅前做了一些進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄和退稅的分錄怎么做?在幾月份做?
請(qǐng)問我司在2022年6月份申報(bào)了留底退稅50多萬,7月份收到退稅,財(cái)務(wù)在填報(bào)7月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50多萬,是不是填錯(cuò)了?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
老師這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄吧?在幾月份做
同學(xué)你好 對(duì)的 是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師你好,幾月份做呢
我問了幾遍了你一直忽略….
同學(xué)你好 7月份做就可以的