你好,同學(xué) 直接按核定信息申報(bào)處理
老師,您好,個(gè)體戶年底申報(bào)定期定額戶自行申報(bào)表填寫保存時(shí)顯示減免性質(zhì)不為空時(shí),減免稅額不能為0,報(bào)表是自動生成的,沒有改動,這是為什么呢
你好,我想問下個(gè)體戶填寫定期定額申報(bào)表時(shí)(經(jīng)營所得)應(yīng)稅項(xiàng)是填當(dāng)月季度收入的數(shù)據(jù)還是累計(jì)數(shù)據(jù)呢?稅局核定的定額是0
老師好,我們是體戶,收入為0,定期定額自行申報(bào)表個(gè)人經(jīng)營所得稅“應(yīng)稅項(xiàng)”是按0去核算 還是按月應(yīng)納稅經(jīng)營額475*3去核算?
老師我想問下定期定額戶沒有開票0收入在自行申報(bào)表應(yīng)稅項(xiàng)是寫0嗎它自動彈出來的是核定的數(shù)
老師好 請問前些年注冊的個(gè)體工商戶 它是定期定額核定征收的 但是公司一直沒有申報(bào)過稅款 昨天點(diǎn)進(jìn)去查看 發(fā)現(xiàn)它每個(gè)月都是在自動的申報(bào) 很疑惑 請問核定征收的個(gè)體戶 它都是自動申報(bào)嗎?不需要我們管是不?
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
那增值稅申報(bào)表那塊我沒有開票0收入直接0申報(bào)就行吧
可以的,0處理填寫處理