開出6%技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,能用進項票13%或其他點數(shù)票進抵扣。
我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術(shù)服務(wù)費,可以用收到的13%的進項專票抵扣嗎
我們進項是13%的設(shè)備票,銷項是6%的技術(shù)服務(wù),可以抵扣嗎
開出6%技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,能用進項票13%或其他點數(shù)票進抵扣嗎
老師,一般納稅人服務(wù)類的,開出去的是6個點吧?比如技術(shù)服務(wù)類。這樣子如果拿的是、3個點13個點的專票,都能抵扣進項嗎
老師,開出去的是6個點是技術(shù)服務(wù)為主的(軟件開發(fā)),進項是13個點的(這些進項是設(shè)備的進項),在抵扣的時候只能抵扣幾個點?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?