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老師,我公司有一輛貨車,由于4月份出售價格過低,被稅局查了,要求補稅,我去稅局改了4月份的報表,補繳了增值稅,現(xiàn)在我拿到了增值稅補繳的完稅證明,可是怎么做分錄呢

2022-07-12 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 21:47

您好 請問4月份出售的時候分錄怎么寫的

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您好 請問4月份出售的時候分錄怎么寫的
2022-07-12
借銷售費用貸、固定資產(chǎn)清理、應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-12-01
借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費 然后在今年借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2023-08-16
你好; 1.? ? ? 你要 確定 在稅務局系統(tǒng)那邊 應該繳納的時間;? ?你如果沒有繳納 ;那么 就的產(chǎn)生滯納金的;? ??
2022-12-22
你好,當時你加計抵減的分錄怎么做的?
2023-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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