同學(xué),你好,這個是正常,不做處理
@小胡涂老師 你好。 月份終了時,借方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”余額500萬,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”余額400萬。 這種情況需要做會計(jì)處理嗎?
老師,我問下我12月有增值稅附加稅要交,沒有留抵稅額,應(yīng)交增值稅期末余額是0是嗎?應(yīng)交的增值稅附加稅1萬就是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是嗎?正好本期有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,余額表應(yīng)交稅費(fèi)勾稽關(guān)系是不是拿1萬減去三萬=負(fù)數(shù)2萬,是嗎?
月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬。月底認(rèn)證了105萬進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
老師:本月進(jìn)項(xiàng)5萬,銷項(xiàng)3萬,應(yīng)交增值稅余額2萬,在借方,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額大于未交增值稅貸方余額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額為借方,并且體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理。
老師,新公司開戶銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里,記賬是借:其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款300 對嗎
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進(jìn)度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了,成本是按每個月各項(xiàng)目的實(shí)際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
個體,比如這個月又進(jìn)賬,是圓珠筆單價2,銷售單也是同類商品圓珠筆單價是1,那他賣的是進(jìn)的這個2元的嗎,正常應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)單價比銷項(xiàng)單價低吧
本月進(jìn)項(xiàng)票的商品單價,比同商品銷售單價高是怎么回事
老師,您好,想問下,預(yù)收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
老師您好,我公司于2005到2009年按銷量收入的1%提取安全費(fèi)結(jié)余共計(jì)640萬元. 借方—管理費(fèi)用、貸方長期應(yīng)付款。公司現(xiàn)在處于停產(chǎn)廢棄狀態(tài)。這640萬元安全費(fèi)怎么處理。稅務(wù)局查帳發(fā)現(xiàn)了這個問題。
電子稅務(wù)局中的利潤表季報(bào)申報(bào)中本月數(shù)額是不是當(dāng)前季度的數(shù)額,如圖所示。
老師,一般納稅人全套賬務(wù)流程步驟有哪些,煩請老師解答的詳細(xì)些,感謝!
老師您好 我公司是提供母線安裝業(yè)務(wù)的小公司 現(xiàn)在泰國公司邀請我們?nèi)ヌ﹪M(jìn)行短期的安裝服務(wù) 我公司可以直接以中國公司 去泰國提供安裝服務(wù)嗎?然后又泰國公司在支付款項(xiàng)的時候 在泰國稅務(wù)局代扣代繳支付的款項(xiàng)所需繳納的稅金?
如果海外售賣股權(quán)的收入,帶回國內(nèi),需要交付多少的稅額?
我公司(一般納稅人)從房地產(chǎn)公司購買的房產(chǎn),在稅率繳納的增值稅,怎么入賬?
房地產(chǎn)的業(yè)務(wù)我沒有做過,重新提問一下,讓會的老師協(xié)助一下