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老師:本月進(jìn)項(xiàng)5萬,銷項(xiàng)3萬,應(yīng)交增值稅余額2萬,在借方,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。

2022-07-12 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 17:37

同學(xué),你好,這個是正常,不做處理

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快賬用戶4531 追問 2022-07-12 17:39

我公司(一般納稅人)從房地產(chǎn)公司購買的房產(chǎn),在稅率繳納的增值稅,怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:40

房地產(chǎn)的業(yè)務(wù)我沒有做過,重新提問一下,讓會的老師協(xié)助一下

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同學(xué),你好,這個是正常,不做處理
2022-07-12
同學(xué)你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下表明企業(yè)有留抵,不需要繳納增值稅,月末是不需要做賬的,也即不需要將進(jìn)銷差做到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目。年末,不管是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,都需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)各明細(xì)科目的余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅明細(xì)科目余額結(jié)平。也就是說對于應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅下的三級明細(xì)科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。
2021-09-27
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
你好 ; 你之前是否還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你去看看
2022-04-14
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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