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@小胡涂老師 你好。 月份終了時(shí),借方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”余額500萬(wàn),貸方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”余額400萬(wàn)。 這種情況需要做會(huì)計(jì)處理嗎?

2021-09-27 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-27 19:15

同學(xué)你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下表明企業(yè)有留抵,不需要繳納增值稅,月末是不需要做賬的,也即不需要將進(jìn)銷差做到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目。年末,不管是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,都需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)各明細(xì)科目的余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅明細(xì)科目余額結(jié)平。也就是說(shuō)對(duì)于應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。

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同學(xué)你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下表明企業(yè)有留抵,不需要繳納增值稅,月末是不需要做賬的,也即不需要將進(jìn)銷差做到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目。年末,不管是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,都需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)各明細(xì)科目的余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅明細(xì)科目余額結(jié)平。也就是說(shuō)對(duì)于應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。
2021-09-27
您好,就是您寫(xiě)的這個(gè)分錄,不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
2025-06-10
你好,未交增值稅是借方余額2萬(wàn),表示有留底。
2023-11-30
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
2022-07-26
貸方銷項(xiàng)稅額表示你們銷售出去確認(rèn)收入的稅額。 進(jìn)項(xiàng)借方表示你們已經(jīng)認(rèn)證的收到的發(fā)票的稅額。 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅發(fā)生的。
2025-07-10
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