你好,小規(guī)模的增值稅不用交了,會計分錄不要寫應(yīng)交稅費
老師你好,小規(guī)模被免征的增值稅,這樣寫分錄對嗎?前邊的會計沒有新增加應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—小規(guī)模的科目,一直用銷項稅
老師,小規(guī)模公司的產(chǎn)品,客人試吃試喝,計入管理費用,現(xiàn)在小規(guī)模是免增值稅,那分錄還要貸:應(yīng)交增值稅嗎
老師,問下現(xiàn)在小規(guī)模的增值稅不用交了,會計分錄還要寫應(yīng)交稅費嗎?
老師如果小規(guī)模開了專票,應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,請問一下不小規(guī)模納稅人開專票,分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 到這就可以了是嗎?還是也要寫銷項?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
這個不用先做賬,然后季末再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
不用先做賬,然后季末再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入