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老師如果小規(guī)模開了專票,應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

2023-10-12 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 15:49

應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 15:51

一般納稅人開具簡易計稅專票,是不是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:53

一般納稅人開具簡易計稅專票,是不是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?是的,一般納稅人寫的是銷項稅

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 15:54

企業(yè)8月1號由小規(guī)模升級為一般納稅人,6月開具3個點的專票,8月紅沖此張發(fā)票,9月又開具同樣金額和稅率的發(fā)票,9月是不是按照一般納稅人正常申報即可

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:55

9月是按照一般納稅人正常申報即可

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 16:08

老師6月計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅10萬,8月紅沖的時候計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅-10萬,9月一般納稅人時如果計入銷項稅額那原來簡易計稅下面就不平了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:12

跟審報表的嗎,學(xué)員

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 16:13

按道理我6月開具,已經(jīng)繳納了稅款,8月紅沖,9月重新開具不用繳納稅款了,但是正常申報的話還是會繳納稅款

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:14

稅率一樣的嗎,重新開具的話

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 16:16

一樣的,和原來一模一樣的一張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:23

那不應(yīng)該有稅額的

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 16:25

但是我申報的時候是有稅的,

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:30

這個有問題,填寫有問題嗎

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快賬用戶7757 追問 2023-10-12 16:31

9月份就只開了一張原來紅沖的那張正數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:35

確實有問題,可能系統(tǒng)問題,咨詢一下你們專管員

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同學(xué)你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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這個財會2016.22規(guī)定這個小規(guī)模只做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-08-31
用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 即可
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