應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
為什么寫分錄的時候 小規(guī)模納稅人要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢!
老師好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3000,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額600,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2400,這個合并的分錄,如果分開寫,用我給您的數(shù)據(jù),怎么寫?
老師如果小規(guī)模開了專票,應(yīng)交稅費的分錄是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
小規(guī)模 ,銷售開具專票,應(yīng)交稅費可以設(shè)置“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)?!笨颇繂??還是一定要用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”
小規(guī)模開專票用應(yīng)交增值稅銷項稅額 還是用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進入當(dāng)期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
一般納稅人開具簡易計稅專票,是不是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一般納稅人開具簡易計稅專票,是不是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?是的,一般納稅人寫的是銷項稅
企業(yè)8月1號由小規(guī)模升級為一般納稅人,6月開具3個點的專票,8月紅沖此張發(fā)票,9月又開具同樣金額和稅率的發(fā)票,9月是不是按照一般納稅人正常申報即可
9月是按照一般納稅人正常申報即可
老師6月計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅10萬,8月紅沖的時候計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅-10萬,9月一般納稅人時如果計入銷項稅額那原來簡易計稅下面就不平了
跟審報表的嗎,學(xué)員
按道理我6月開具,已經(jīng)繳納了稅款,8月紅沖,9月重新開具不用繳納稅款了,但是正常申報的話還是會繳納稅款
稅率一樣的嗎,重新開具的話
一樣的,和原來一模一樣的一張發(fā)票
那不應(yīng)該有稅額的
但是我申報的時候是有稅的,
這個有問題,填寫有問題嗎
9月份就只開了一張原來紅沖的那張正數(shù)發(fā)票
確實有問題,可能系統(tǒng)問題,咨詢一下你們專管員