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上期留底稅額52380.54,在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額顯示。這個月產(chǎn)生銷項(xiàng)53773.6,怎么做分錄

2022-07-12 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 15:18

你好; 你本期就只有銷項(xiàng)稅? ?用這個留底進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎? ?

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快賬用戶2877 追問 2022-07-12 15:20

是的,但是我的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),期末有貸方余額27717.26

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:24

?你好 ;? 借銷項(xiàng)稅? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸?? 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅? ??

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快賬用戶2877 追問 2022-07-12 15:35

之前買稅控盤的費(fèi)用,在減免稅額期末余額處產(chǎn)生了借方余額,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是440.22,我的賬面算有問題的,要改嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:41

?你好; 抵減即可 ;? ?你之前申報(bào)表里面報(bào)了 留底嗎? ?

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快賬用戶2877 追問 2022-07-12 15:42

有,目前申報(bào)表和賬面未交增值稅科目是一致的

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:47

?你好;? 一致的話; 就正常抵減即可 ; 賬上處理下和你申報(bào)表保證一致的??

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快賬用戶2877 追問 2022-07-12 15:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:57

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好; 你本期就只有銷項(xiàng)稅? ?用這個留底進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎? ?
2022-07-12
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)120,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
二月份,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
2025-02-11
1,這是一個過渡科目,你借方表示 有要交的增值稅 2,表示 要交的增值稅增加 3,表示 要交的增值稅減少
2020-11-11
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