你好; 你本期就只有銷項(xiàng)稅? ?用這個留底進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎? ?
請問應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
上期留底稅額52380.54,在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額顯示。這個月產(chǎn)生銷項(xiàng)53773.6,怎么做分錄
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄?。课疫@里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計(jì)附注的時候應(yīng)交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應(yīng)該是兩個科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
是的,但是我的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),期末有貸方余額27717.26
?你好 ;? 借銷項(xiàng)稅? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸?? 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅? ??
之前買稅控盤的費(fèi)用,在減免稅額期末余額處產(chǎn)生了借方余額,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是440.22,我的賬面算有問題的,要改嗎
?你好; 抵減即可 ;? ?你之前申報(bào)表里面報(bào)了 留底嗎? ?
有,目前申報(bào)表和賬面未交增值稅科目是一致的
?你好;? 一致的話; 就正常抵減即可 ; 賬上處理下和你申報(bào)表保證一致的??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??