您好,您實際的利潤是多少?
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤約為 -37萬,1-5月無收入,6月預(yù)計收入60萬,會計分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報的個人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
問題1,現(xiàn)在小規(guī)模4月收入2.5萬,5月收入4萬,6月收入2.5萬,請問分錄怎么做? 問題2,季度9萬收入,所得稅率多少,繳納多少稅費? 謝謝老師
請問老師,就是比如第三季度主營業(yè)務(wù)收入30萬 成本4萬 費用5萬 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損6000元 第二季度虧算12000
2022年5月成立的小規(guī)模納稅人公司,5一6月份銷售收入130萬元,7一9月份銷售收入400萬元,累計銷售收入530萬元,請問7一9月份應(yīng)繳納多少增值稅(征收率3%)?
A企業(yè)為小規(guī)模商業(yè)企業(yè),本題收入均為不含稅收入:1月自開普通發(fā)票銷售收入6萬,2月自開專用發(fā)票銷售收入2萬,3月收入為0,問第一季度交多少增值稅?多少附加稅?3月所屬期多少印花稅?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
開的是普通。開的是普通發(fā)票免稅的嗎?開的是普通發(fā)票,免稅的嗎?
我們的成本票也沒多少,只有幾千元,購進(jìn)的時候沒什么票
免稅的分錄可以說一下嗎
應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率。 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
按票來的話,利潤大概在8萬吧
如果是小微企業(yè),就是八萬乘以2.5%交所得稅。
不是80000*25%*50%嗎,老師
沒有超過100萬的應(yīng)納稅所得額是2.5。。有減半的政策。
好的老師。免稅的分錄可以寫出來下嗎,
已經(jīng)寫完了看一。已經(jīng)寫完了,看一下圖片。
因為是免稅所以不寫應(yīng)交稅金嗎
是的因為免稅。是的,因為是免稅的有說金。
如果不免稅就要寫貸方應(yīng)交稅金哈? 還有就是我怎么再網(wǎng)上查的:要寫應(yīng)交稅金,還要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?
是的,三月份以前就是這樣處理。