你好,這個是幾月份的 一九年之后的增值稅,2萬乘以3% 普通發(fā)票的,沒有超過10萬的不需要交 附加稅等于2萬乘以3%乘以6%
甲公司為增值稅3%的小規(guī)模,2022年一季度開普票收入為38萬,第二季度開普票收入200萬,及無票收入8萬,第三季度普票收入301萬,專票收入6萬,需交多少增值稅??另外,年銷售收入超過500萬,需轉(zhuǎn)為一般納稅人,什么時候強制轉(zhuǎn),用不用補交之前超過500后的增值稅
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。2021年2月取得含稅銷售收入20.6萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;銷售自己使用過的貨車,取得不含稅收入8萬元。已知:征收率為3%,銷售自己使用過的用品征收率減按2%執(zhí)行。請計算該企業(yè)2月份應(yīng)納增值稅
A企業(yè)為小規(guī)模商業(yè)企業(yè),本題收入均為不含稅收入:1月自開普通發(fā)票銷售收入6萬,2月自開專用發(fā)票銷售收入2萬,3月收入為0,問第一季度交多少增值稅?多少附加稅?3月所屬期多少印花稅?
35.A企業(yè)為小規(guī)模商業(yè)企業(yè),本題收入均為不含稅收入:1月自開普通發(fā)票銷售收入6萬,2月自開專用發(fā)票銷售收入2萬,3月收入為0,問第一季度交多少增值稅?多少附加稅?3月所屬期多少印花稅?
C企業(yè),企業(yè)所得稅是查賬征收的制造業(yè)小規(guī)模企業(yè),2023年1-3月自報收入3萬,第一季度交了100元企業(yè)所得稅,4月自開服務(wù)專用發(fā)票6萬,自開銷售普通發(fā)票35000元,5月自報服務(wù)收入50000元,6月自報銷售收入1萬,本年累計成本是159318.90元。本年累計的利潤總額是25681.10元,資產(chǎn)總額是3510元。問第二季度要交多少企業(yè)所得稅?多少增值稅?多少附加稅?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
印花稅,8萬乘以萬分之三減半。