您現(xiàn)在是什么意思,原發(fā)票是可以抵扣還是不抵扣
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
我想問一下客戶之前是一般納稅人,當(dāng)時購進了一臺固定資產(chǎn),進項稅額是進行抵扣了的,現(xiàn)在是小規(guī)模了,她想處置這個固定資產(chǎn),這個進項稅額是要做轉(zhuǎn)出的嘛
老師你好,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在購入了固定資產(chǎn)是專票來的,后期公司也會打算轉(zhuǎn)為一般納稅人,請問下這種情況下,我購進固定資產(chǎn)怎么做分錄,稅可以做成待抵扣嗎?
老師你好,我19年的固定資產(chǎn)進項留抵稅額做轉(zhuǎn)出 分錄怎么做, 轉(zhuǎn)登記納稅人現(xiàn)在轉(zhuǎn)回一般納稅人,進項留抵做進項轉(zhuǎn)出。
老師你好,我19年的固定資產(chǎn)進項留抵稅額做轉(zhuǎn)出 分錄怎么做, 轉(zhuǎn)登記納稅人現(xiàn)在轉(zhuǎn)回一般納稅人,進項留抵做進項轉(zhuǎn)出。 不想做固定資產(chǎn),因為也不是新購進的,是政策的落實造成的。如果做固定資產(chǎn)金稅四期大數(shù)據(jù)又出現(xiàn)個無發(fā)票。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
19年一般納稅人有進項發(fā)票做了留抵,19年4月轉(zhuǎn)為小規(guī)模,22年轉(zhuǎn)回一般納稅人,稅務(wù)強制性讓把這筆留抵做進項轉(zhuǎn)出,不然抵扣了
那? 借,固定資產(chǎn)? 貸,應(yīng)交稅費 留抵稅額
原本應(yīng)做 借:固定資產(chǎn) 貸:留抵稅額轉(zhuǎn)出(進項稅額)
能不能做借主營業(yè)務(wù)成本貸
是的,按前面的處理,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就行了的 您這是固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)出,不是成本的喔