你好,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您好。我有一個(gè)食品加工的客戶(一般納稅人),這個(gè)客戶今年買了一臺(tái)固定資產(chǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)賣出去,問我要交什么稅?
我想問一下客戶之前是一般納稅人,當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一臺(tái)固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額是進(jìn)行抵扣了的,現(xiàn)在是小規(guī)模了,她想處置這個(gè)固定資產(chǎn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是要做轉(zhuǎn)出的嘛
老師你好,我19年的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)留抵稅額做轉(zhuǎn)出 分錄怎么做, 轉(zhuǎn)登記納稅人現(xiàn)在轉(zhuǎn)回一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)留抵做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 不想做固定資產(chǎn),因?yàn)橐膊皇切沦忂M(jìn)的,是政策的落實(shí)造成的。如果做固定資產(chǎn)金稅四期大數(shù)據(jù)又出現(xiàn)個(gè)無發(fā)票。
老師我這個(gè)月變成一半納稅人了,之前都是小規(guī)模納稅人,之前買的固定資產(chǎn)都是普通發(fā)票,進(jìn)的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在變一半戶了能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人購入車輛時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在低價(jià)處置固定資產(chǎn),并繳納 銷項(xiàng)稅額怎么做分錄?固定資產(chǎn)原值70w,累計(jì)折舊17w,賣了39w,銷項(xiàng)稅額44867.26,麻煩老師幫忙寫下處置這個(gè)固定資產(chǎn)的分錄呢
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報(bào),對嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人