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我想問一下客戶之前是一般納稅人,當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一臺(tái)固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額是進(jìn)行抵扣了的,現(xiàn)在是小規(guī)模了,她想處置這個(gè)固定資產(chǎn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是要做轉(zhuǎn)出的嘛

2021-07-22 19:56
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 19:59

你好,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-22
這個(gè)對應(yīng)也是按13% 交增值稅,附加稅根據(jù)增值稅交,企業(yè)所得稅查賬看利潤
2020-12-17
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-11-16
進(jìn)項(xiàng)稅金已經(jīng)抵扣了的固定資產(chǎn),盤虧的話,就需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
2021-01-12
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
2022-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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