您好,收入這么多,為啥沒交稅,有正當(dāng)原因嗎
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報,以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計金額,導(dǎo)致之前申報的利潤報表都是錯誤的,本期管理費都可高達兩百多萬,并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報,那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好?
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
公司銷售額400多萬,但是企業(yè)所得稅為0,叫我拿著去年4個季度的報表以及工商年報去核對!這可如何是好,會不會有什么問題,該如何應(yīng)對
老師,您好,請教一個問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價值是15156.25(原值3萬。累計折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
老師你好,我們公司去年開業(yè),因為沒什么業(yè)務(wù),老板沒有請會計,去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報這里有個企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報表是一樣的了
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學(xué)中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)的,因為有買家要專票13%,讓我們升級為一般納稅人,其實我們的供應(yīng)商大部分都是一般納稅人,90%的供應(yīng)商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
老師,麻煩問下,現(xiàn)在還有長期待攤費用這個會計科目么,一年期的租金記入什么會計科目
公司走一批生鮮牛羊肉,采購于個體戶,我們公司銷售給客戶,雙方都不開票,怎么做賬
成本高,代理記賬做賬
是真實的成本高呢?還是說人為多做成本了
人為的成本,但是呢其實也差不多沒有利潤,疫情期間難做,大家價格壓得很低,幾乎沒有利潤,維持個公司生計
哦,那就可以先拿報表解釋一下,因為疫情期間確實難做,稅務(wù)局也應(yīng)該知道
好的,把情況說明對吧
對,實話實說唄,疫情期間太難做