服務(wù)包如果不用還了,用合同做附件借:營(yíng)業(yè)外支出 10貸銀行存款10 匯算清繳納稅調(diào)增。后期有收入:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我們是兩個(gè)公司跟對(duì)方簽的合同,管理服務(wù)費(fèi),一共是66萬(wàn),對(duì)方呢提前打過(guò)來(lái)36萬(wàn)了,還差30萬(wàn)吧,人家要發(fā)票,要年前就開(kāi)完,就分別用兩個(gè)公司開(kāi)了33萬(wàn),問(wèn)題怎么做賬,用一個(gè)公司開(kāi)66就超了,
老師好,別人掛靠我公司,發(fā)票也開(kāi)來(lái)了,他的最后一筆錢想讓我打給公對(duì)公開(kāi)專票,但是開(kāi)專票這個(gè)材料款又是另一個(gè)項(xiàng)目的。這種是不是不可以呀,他又想開(kāi)專票,但是他新項(xiàng)目的錢甲方還沒(méi)有打錢,沒(méi)有錢來(lái),我們公司賬戶上也沒(méi)有什么錢,怎么做才好
開(kāi)了傳媒公司,要付對(duì)方公司一個(gè)服務(wù)包,就是交了錢才可以開(kāi)通服務(wù)的那種,假如交了10萬(wàn)打?qū)Ψ劫~該怎么做?后期有了收益我們公司會(huì)開(kāi)專票過(guò)去,他們會(huì)打錢過(guò)來(lái),又怎么做賬
我們公司是運(yùn)輸公司,有ETC,給對(duì)方提供了運(yùn)輸服務(wù),過(guò)路費(fèi)可以找對(duì)方報(bào)銷,ETC好像是在票根上面自己開(kāi)票,對(duì)方要求我們開(kāi)他們的公司名稱。 錢是從我們的對(duì)公賬戶打到ETC公司的,那我們就沒(méi)有發(fā)票了,這種怎么處理比較好
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 我們公司是分包跟總包方簽了一個(gè)勞務(wù)合同,但我們又把工作安排給了一個(gè)包工頭,總包直接把錢打到農(nóng)民工的卡上,總包方跟我們實(shí)質(zhì)上沒(méi)有賬務(wù)往來(lái),但總包方打了錢過(guò)來(lái),要求開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)是我們開(kāi)票給總包方?還是讓包工頭去開(kāi)票給總包方?如果是我們公司開(kāi)票給總包方,包工頭還需要去開(kāi)票嗎?像這種情況,我們跟總包,還有包工頭這邊的賬務(wù)怎么處理呢?怎么寫(xiě)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
3月份暫估一匹庫(kù)存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100
老師 我們四月份收入30萬(wàn) 認(rèn)證了32萬(wàn) 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開(kāi)工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門(mén)是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
匯算清繳調(diào)增什么意思,可以解釋下嗎
就是你這筆費(fèi)用本來(lái)可以所得稅前扣除的,但是你沒(méi)收到發(fā)票,所以不能抵扣,所以只能把這筆費(fèi)用在納稅填調(diào)增處理,
我是小規(guī)模的企業(yè),本來(lái)就不能抵扣吧?
這是所得稅的抵扣,不是增值稅的抵扣
這個(gè)調(diào)增要怎么做分錄……
不用做會(huì)計(jì)分錄的,等匯算清繳直接納稅調(diào)增就行