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老師我去年十一月份繳納的增值稅上個(gè)月退回來了,這個(gè)現(xiàn)在退回來的增值稅以后還需要繳納嗎,這個(gè)退回來的稅款需要在這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎

2022-05-12 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 13:46

你好,需要的,這個(gè)應(yīng)該是延期交稅,之前延期了三個(gè)月,你們繳納了后期又延期了六個(gè)月。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 13:46

增值稅申報(bào)表可以不用體現(xiàn)的,你只需要做賬就行。

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你好,需要的,這個(gè)應(yīng)該是延期交稅,之前延期了三個(gè)月,你們繳納了后期又延期了六個(gè)月。
2022-05-12
你好 ;? ? ? ? ? 六稅二費(fèi)減半 還是什么優(yōu)惠政策? 這樣好判斷科目? ?
2022-05-06
?你好;? ? ? ?收到留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
你好同學(xué),你得自己去申請(qǐng),你如果不申請(qǐng)的話,這個(gè)是不會(huì)主動(dòng)退給你的,但是如果你申請(qǐng)的話,有可能他會(huì)查你的憑證和報(bào)表。
2022-05-31
你好不需要填寫的,只需要做賬務(wù)處理就行。
2022-04-19
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