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老師,您好,工作當中,職員報銷為單位買的節(jié)日福利品,這種怎么做賬

2022-07-10 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 19:05

借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款

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快賬用戶5772 追問 2022-07-10 19:06

這個銀行存款是打給員工個人的,這個沒問題吧?

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快賬用戶5772 追問 2022-07-10 19:06

發(fā)票是企業(yè),最后打款是給個人,這種情況有沒有問題

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齊紅老師 解答 2022-07-10 19:07

可以的,沒有問題的

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借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
2022-07-10
你好,學員,這個實際是貨幣性福利的
2023-09-18
您好!這種轉(zhuǎn)發(fā)是可以的,但需確保賬戶資金合法。賬務(wù)處理上,借記“管理費用-職工福利”,貸記“銀行存款”。確保操作合規(guī),避免稅務(wù)風險。
2024-09-16
您好 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 銀行存款 轉(zhuǎn)給員工個人做福利費合適的哈 這個福利費要并入工資薪金里面一起申報個人所得稅
2024-09-16
你好,這個要作為福利費入賬的。是非貨幣性福利的。你這個以員工領(lǐng)錢的單據(jù)作為附件的,是要申報個人所得稅的
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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