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Q

老師好,請問我單位生產(chǎn)的庫存商品拿出一部分作為福利發(fā)放給員工?分錄怎么做?

2024-01-13 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 09:37

1.確認決定發(fā)放福利時的分錄: ● 借:生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用等(根據(jù)員工所屬部門確定) ● 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 這一步驟記錄了公司因發(fā)放非貨幣性福利(即庫存商品)而產(chǎn)生的應付職工薪酬。借方賬戶根據(jù)員工所屬部門(如生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用等)進行確認,貸方則記錄應付職工薪酬的增加。 1.實際發(fā)放商品時的分錄: ● 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 ● 貸:主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ● 借:主營業(yè)務成本 ● ●

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:40

好的,然后還有個問題,這批貨物要拉去外面加工一下,然后才能作為終端的產(chǎn)品發(fā)給員工,那產(chǎn)生的加工費怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:42

這個是第二個問題嗎

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:44

其實是和第一個問題有關(guān)聯(lián)的,也就是說,第一個問題說的產(chǎn)成品其實是需要再加工一下才能發(fā)給員工,我們的產(chǎn)成品不是終端產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:46

那你要通過委托加工物資來入賬的

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:47

我們目前賬務處理一般不通過委托加工物資來核算,那么怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:47

那么你們現(xiàn)在的賬務處理是怎么羊的,你寫一下

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:50

比方說加工費產(chǎn)生了2.5萬,能不能這么做:借:生產(chǎn)成本:2.5萬,貸:銀行存款,借:庫存商品:2.5萬,貸:生產(chǎn)成本:2.5萬,借:應付職工薪酬:2.5萬,貸:庫存商品:2.5萬

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 09:51

這個對方開票的進項稅應該是要進項稅轉(zhuǎn)出處理的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:01

你這個金額比較小,勉強可以這樣操作的

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快賬用戶8512 追問 2024-01-13 10:03

那我視同銷售的報稅是怎么報呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:03

這個是第二個問題嗎

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1.確認決定發(fā)放福利時的分錄: ● 借:生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用等(根據(jù)員工所屬部門確定) ● 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 這一步驟記錄了公司因發(fā)放非貨幣性福利(即庫存商品)而產(chǎn)生的應付職工薪酬。借方賬戶根據(jù)員工所屬部門(如生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用等)進行確認,貸方則記錄應付職工薪酬的增加。 1.實際發(fā)放商品時的分錄: ● 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 ● 貸:主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ● 借:主營業(yè)務成本 ● ●
2024-01-13
購買的存貨如果是專票的,在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選折后價稅合計, 借庫存商品貸銀行存款 發(fā)放給職工,借管理費用、福利費等 貸應付職工薪酬、福利費, 借應付職工薪酬、福利費貸庫存商品
2022-08-09
借:管理費用-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2024-01-23
您好,借生產(chǎn)成本-工資800*(100%2B120*13%),管理費用-工資200*(100%2B120*13%),貸應付職工薪酬-工資, 借應付職工薪酬工資,貸庫存商品1000*(100),應交稅費-應交增值稅1000*120*13%
2023-06-14
你好 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2021-06-18
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