你好,你現(xiàn)在就做計提的相反分錄的
請問老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度多計提了所得稅費用,城建稅,現(xiàn)在如何調(diào)整
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年多計提了一筆個人所得稅,現(xiàn)在怎么調(diào)
老師,我發(fā)現(xiàn)去年的一筆成本多計了,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整?
老師,去年工資多計提了,導(dǎo)致個人所得稅現(xiàn)在也是借方余額,個稅交多了。今年應(yīng)該怎么調(diào)平?
請問老師,現(xiàn)在要到去年12月里做一筆沖多計提的所得稅分錄,請問怎么做?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師 這個是之前的分錄 麻煩你教我寫一下 怎么寫
借 應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸 其他應(yīng)收款
老師 這個實際后來是沒有繳的
對的,就是做這個分錄沖掉,最后應(yīng)交稅費-個人所得稅是0
老師 是不是應(yīng)該寫貸 其他應(yīng)付款~某人
如果你之前計提在其他應(yīng)付款,那么現(xiàn)在沖掉