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老師,應(yīng)付賬款在借方有0.01元的余額,發(fā)票都已經(jīng)回來完了,要怎么做分錄沖平這個余額

2022-07-08 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 16:30

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款

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借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款
2022-07-08
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-07-07
你好! 借:營業(yè)外支出0.02 ?貸:應(yīng)收賬款0.02
2021-01-11
你好,做一筆調(diào)整分錄 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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